目 录
第一部分:广西壮族自治区地名档案馆概况
第二部分:广西壮族自治区地名档案馆2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区地名档案馆2025年单位预算公开报表
第一部分:广西壮族自治区地名档案馆概况
一、单位主要职能
自治区地名档案馆为自治区民政厅直属正处级全额拨款公益一类事业单位。主要职责:负责全区地名档案资料的收集、管理,为社会提供标准地名服务。
二、机构设置情况
内设办公室、编研室2个科室。
(一)办公室:负责单位日常运转、综合协调、督察督办,包括公文的处理及管理、单位的文体活动、人事劳资管理、财务管理、绩效管理、后勤管理等工作。
(二)编研室:做好民政档案日常管理,拓展档案管理职能;持续推进地名档案和民政档案数字化为社会提供标准的地名服务和档案服务;推进、指导全区地名普查档案成果转化工作,编纂各类地名图书;地名文化遗产的挖掘保护和宣传弘扬。
第二部分:广西壮族自治区地名档案馆2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
2025年收支总预算238.70万元,同比减少32.65万元,减少12.03%。收入为:一般公共财政预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。收支预算减少的主要原因:一是人员和社保缴费政策调整,工资、社保、公用经费等预算收入和支出相应减少;二是贯彻落实中央和自治区关于过紧日子要求,适当压减项目规模,“民政档案开发利用项目”和“档案整理与维护经费项目”等项目的预算收支有所减少。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年收入预算238.70万元,均为一般公共预算,同比减少32.65万元,减少12.03%,主要原因:一是人员减少和社保缴费政策调整,工资、社保、公用经费等预算收入相应减少;二是贯彻落实中央和自治区关于进一步厉行节约坚持过紧日子的要求,适当压减项目规模,项目预算收入减少。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年支出总预算238.70万元,同比减少32.65万元,减少12.03%,主要原因:一是人员减少,养老保险、职业年金缴纳基数调整,工资、社保、公用经费等预算支出相应减少;二是贯彻落实中央和自治区关于进一步厉行节约坚持过紧日子的要求,适当压减项目规模和减少预算支出。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
1.社会保障和就业支出226.86万元,占支出总预算的95.04%,同比减少29.23万元,下降11.42%;
2.卫生健康支出4.51万元,占支出总预算的1.89%,同比减少1.30万元,下降22.4%;
3.住房保障支出7.32万元,占支出总预算的3.07%,同比减少2.11万元,下降22.38%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
1.基本支出预算132.24万元,占支出总预算55.40%,同比减少28.64万元,减少17.8%,主要原因是人事调动人员减少,养老保险、职业年金缴纳基数调整,工资、社保、公用经费等预算支出相应减少。
2.项目支出预算106.46万元,占支出总预算44.60%,同比减少4.01万元,减少3.63%,主要原因是贯彻落实中央和自治区关于进一步厉行节约坚持过紧日子的要求,适当压减“民政档案开发利用项目”和“档案整理与维护经费项目”等项目预算支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算,与上年情况一致。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算,与上年情况一致。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元,与上年相比,减少0.3万元,下降54.1%,主要原因是减少了公务接待的费用,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算0万元,与上年持平。
(二)公务接待费2025年预算0.26万元,与上年相比,减少0.3万元,下降54.1%,主要原因是贯彻落实中央和自治区关于进一步厉行节约坚持过紧日子的要求,严格公务接待支出审批,严控接待支出。
(三)公务用车购置费2025年预算0万元,与上年持平。
(四)公务用车运行维护费2025年预算0万元,与上年持平。
七、机关运行经费安排情况说明
2025年相关运行经费预算12.71万元,主要用于单位为保障日常运转发生的基本支出,包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费用。较上年减少2.41万元,减少15.93%,主要原因是对办公用品的更新频率降低。
八、政府采购预算安排情况说明
自治区地名档案馆2025年政府采购预算总金额1.15万元。其中:货物类采购1.15万元,占政府采购预算的100%,用于办公设备的采购。
九、国有资产占用情况说明
自治区地名档案馆2025年单位预算无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)自治区地名档案馆2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金106.46万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
民政档案开发利用项目 |
31 |
通过编辑出版1500册《广西古今地名对照表》,全书约35万字,经费13万元;组织举办广西地名文化展览,经费18万元。深化地名文化的研究、利用和弘扬,赓续地名文脉,坚定广西文化自信,为广西建设铸牢中华民族共同体意识示范区作出积极贡献。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区地名档案馆2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件“广西壮族自治区地名档案馆2025年单位预算公开报表”
附件:广西壮族自治区地名档案馆2025年单位预算公开报表.xlsx
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