目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
自治区低收入居民家庭经济状况核对中心(自治区民政信息中心、自治区社会捐助接收工作站),为自治区民政厅直属正处级全额拨款公益一类事业单位。主要职责:承担全区低收入居民家庭经济状况信息数据库建设和维护,经济状况信息查询与核对及宣传交流等工作;负责民政各类业务信息系统的建设、运行与维护;负责广西民政网站的运行、管理、维护等工作;负责全区民政信息员、网络技术管理人员的业务培训工作;承担国内外捐赠资金、物资的接收和储备管理工作。
二、机构设置情况
单位设置4个科室:办公室、核对工作管理科、信息技术管理科、捐助接收工作科。低收入居民家庭经济状况核对、民政业务信息技术及社会捐助接收的业务分别由核对工作管理科、信息技术管理科和捐助接收工作科按职责开展。
第二部分:广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入1693.83万元,总支出1693.83万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长173.31万元,增长11.40%,主要原因:一是贯彻落实中央和自治区关于国产化改造的要求,加大对民政业务系统的建设改造的投入力度;二是根据单位职能,需对存在安全隐患的社会捐助接收工作站周转仓库进行维修,新增财政资金投入。总支出较上年增长173.31万元,增长11.40%,主要原因:一是贯彻落实中央和自治区关于国产化改造的要求,需对部分民政业务系统进行建设和改造升级,预算支出相应增加;二是根据单位职能,需对存在安全隐患的社会捐助接收工作站周转仓库进行维修,预算支出相应增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入1693.83万元,较上年增长173.31万元,增长11.40%。单位收入主要包括一般公共预算和政府性基金预算,其中,一般公共预算1648.83万元,占收入预算97.34%,同比增加128.31万元,增长8.44%,主要原因是贯彻落实中央和自治区关于国产化改造的要求,加大对民政业务系统的建设改造的投入力度;政府性基金预算45万元,占收入预算2.66%,同比增加45万元,主要原因是根据单位职能,需对存在安全隐患的社会捐助接收工作站周转仓库进行维修改造,预算收入相应增加。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出1693.83万元,较上年增长173.31万元,增长11.40%,主要原因:一是贯彻落实中央和自治区关于国产化改造的要求,需对部分民政业务系统进行建设和改造升级,预算支出相应增加;二是根据单位职能,需对存在安全隐患的社会捐助接收工作站周转仓库进行维修,预算支出相应增加。
单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.社会保障和就业支出1612.37万元,占支出预算95.19%,同比增加128.22万元,增长8.64%。
2.卫生健康支出13.91万元,占支出预算0.82%,同比增加0.04万元,增长0.29%。
3.住房保障支出22.55万元,占支出预算1.33%,同比增加0.06万元,增长0.26%。
4.其他支出45万元,占支出预算2.66%,全部为政府性基金预算支出,同比增加45万元。主要是根据单位职能,需对存在安全隐患的社会捐助接收工作站周转仓库进行维修,预算支出相应增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算329.22万元,占支出预算19.44%,同比增加0.79万元,增长0.24%。
2.项目支出预算1364.61万元,占支出预算80.56%,同比增加172.53万元,增长14.47%。主要原因:一是贯彻落实中央和自治区关于国产化改造的要求,需对部分民政业务系统进行建设和改造升级,预算支出相应增加;二是根据单位职能,需对存在安全隐患的社会捐助接收工作站周转仓库进行维修,预算支出相应增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位政府性基金预算支出共45万元,较上年增长45万元。主要原因是贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示和广西工作论述的重要要求,积极推进民政慈善福利事业工作,启动社会捐助接收工作站周转仓库的维修工作。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.07万元,与上年持平。具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排1.07万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、办公水电费等费用。我单位2025年事业单位运行经费预算23.52万元,较上年增加0.01万元,增长0.04%,增长的主要原因是在职人员的工会经费增加0.01万元。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额168.55万元。其中:货物类采购7.55万元、工程类采购0万元、服务类采购161万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位无公务车辆。截至2024年12月31日,单位固定资产中单价100万(含)以上的通用设备3台。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目14个,预算资金1364.61万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
民政信息化建设项目 |
546.20 |
开展民政信息化建设,提高民政部门行政管理水平和公共服务能力。 |
核对信息化建设与维护项目 |
134.36 |
实施核对信息化建设与维护项目,积极响应全国核对一体化建设要求,适应分层分类、协同救助新业务需求以及严格履行数据安全保护职责,保障核对信息系统稳定运行,保障核对业务顺利开展,为社会救助审核审批提供参考依据。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指开展社会救助低收入居民家庭经济状况核对业务、信息化建设、社会捐助接收工作等专项业务的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件“广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2025年单位预算公开报表”。
附件:广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2025年单位预算公开报表.xlsx
文件下载:
关联文件: