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广西壮族自治区民政厅机关服务中心2025年单位预算公开

2025-02-21 11:38     来源:广西壮族自治区民政厅
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第一部分:自治区民政厅机关服务中心概况

第二部分:自治区民政厅机关服务中心2025单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区民政厅机关服务中心2025单位预算公开报表


第一部分:自治区民政厅机关服务中心概况

一、单位主要职能

自治区民政厅机关服务中心,为自治区民政厅直属正处级全额拨款公益一类事业单位。主要职责:为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区民政厅机关后勤服务中心成立于19962月,根据自治区编办《关于自治区民政厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013124号)精神,2013年更名为“广西壮族自治区民政厅机关服务中心”,为全额拨款正处级事业单位。


第二部分:自治区民政厅机关服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入388.99万元,总支出388.99万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少21.7万元,下降5.28%,主要原因是在职在编人员减少,工资、社保和公用经费收入预算减少。总支出较上年减少21.7万元,下降5.28%,主要原因是在职在编人员减少,工资福利支出和公用经费支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入388.99万元,均为一般公共预算收入,较上年减少21.7万元,下降5.28%,主要原因是在职在编人员减少,工资、社保和公用经费收入预算减少

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出388.99万元,较上年减少21.7万元,下降5.28%,主要原因是在职在编人员减少,工资福利支出和公用经费支出减少。单位支出主要包括:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出355.33万元,占支出预算91.35%,同比减少19.08万元,下降5.10%。

2.卫生健康支出12.84万元,占支出预算3.30%,同比减少1万元,下降7.22%。

3.住房保障支出20.82万元,占支出预算5.35%,同比减少1.62万元,下降7.22%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出287.84万元,占支出预算74%,同比减少27.81万元,下降8.81%

2.项目支出101.15万元,占支出预算26%,同比增加6.12万元,增长6.44%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算,与上年情况一致。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算,与上年情况一致。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.30万元,同口径比2024年减少0.01万元,下降0.33%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元与上年持平

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排3.13万元,与上年持平,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2025年预算安排3.13万元,与上年持平

(三)公务接待费2025年预算安排0.17万元,比上年减少0.01万元,下降6.25%,减少的主要原因贯彻落实中央和自治区关于进一步厉行节约坚持过紧日子的要求,严格公务接待支出审批,严控接待费用支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位相关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算40.96万元,较上年减少2.36万元,下降5.45%,主要原因是贯彻落实中央和自治区关于进一步厉行节约坚持过紧日子的要求,严控差旅和劳务费等一般性支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额3.13万元,均为服务类采购。

九、国有资产占用情况说明

我单位实有在编车辆1辆,为机要通信和应急用车。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目4个,预算资金总额101.15万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

残疾人保障金专项经费

1.8

在规定时限内缴纳残疾人保障金,有效保障残疾人合法权益。

党群建设(工会)等活动经费

2.25

保障中心党组织顺利开展党建活动,打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。


第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、事业单位运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分:自治区民政厅机关服务中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西壮族自治区民政厅机关服务中心2025年单位预算公开报表”。

附件:广西壮族自治区民政厅机关服务中心2025年单位预算公开报表.xlsx


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