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第一部分:自治区民政政策研究中心概况
第二部分:自治区民政政策研究中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区民政政策研究中心2026年单位预算公开报表
第一部分:自治区民政政策研究中心概况
一、主要职能
(一)开展民政工作理论研究;
(二)承担《广西民政》杂志的编辑、发行。
二、机构设置情况
内设科室5个:办公室、研究一室、研究二室、研究三室(信息宣传科)、《广西民政》编辑部。
第二部分:自治区民政政策研究中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位财政拨款总收入534.66万元,总支出534.66万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长37.92万元,增长7.63%,主要原因:一是在职人员岗位和薪级工资调标、晋升导致的工资性支出、定额商品和服务支出、社保等预算经费相应增长;二是经自治区机关事务管理局审批同意,新增公务用车购置经费预算。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入534.66万元,较上年增长了37.92万元,增长7.63%,主要原因是:一是在职人员岗位和薪级工资调标、晋升导致的工资性支出、定额商品和服务支出、社保等预算经费相应增加;二是经自治区机关事务管理局审批同意,新增公务用车购置经费预算。单位收入主要包括:一般公共预算527.66万元,占总收入预算98.69%,同比增加30.92万元,增长6.22%,主要原因如上;单位资金7万元,占总收入预算1.31%,同比增加7万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是承接外单位的课题研究。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出534.66万元,较上年增加了37.92万元,增加7.63%,主要原因是:一是在职人员岗位和薪级工资调标、晋升导致的工资性支出、定额商品和服务支出、社保等经费支出相应增加;二是经自治区机关事务管理局审批同意,本年度将购置一辆公务用车,经费支出相应增加。单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
1.社会保障和就业支出493.21万元,占支出总预算的92.25%,同比增加34.74万元,增长7.58%,主要原因同上;
2.卫生健康支出15.81万元,占支出总预算的2.96%,同比增长1.21万元,增长8.29%,主要是在职人员岗位和薪级工资调标、晋升,工资总额增加,卫生健康支出总额相应增加;
3.住房保障支出25.64万元,占支出总预算的4.80%,同比增加1.97万元,增长8.32%,主要是在职人员岗位和薪级工资调标、晋升,工资总额增加,住房保障支出总额相应增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算372.08万元,占总预算支出的69.59%,同比增长30.15万元,增长8.82%,主要是在职人员岗位和薪级工资调标、晋升导致的工资性支出、定额商品和服务支出、社保等预算经费相应增加;
2.项目支出162.58万元,占支出总预算的30.41%,同比增长7.77万元,增长5.02%,主要是目前公务用车已无法正常行驶,存在安全隐患,经自治区机关事务管理局审批同意,本年度将购置一辆公务用车。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算,与上年情况一致。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算,与上年情况一致。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.81万元。同比口径对比2025年增长20万元,增长525.21%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排23.63万元,较上年增长20.5万元。其中:
公务用车购置费2026年安排20.5万元,较上年增长20.5万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是我单位公务用车已无法正常行驶,存在安全隐患,经自治区机关事务管理局审批同意,本年度将购置一辆公务用车;
公务用车运行维护费2026年预算安排3.13万元,与上年持平。
(三)公务接待费2026年预算安排0.18万元,较上年减少0.5万元,减少73.53%。主要原因是落实过紧日子要求,严控公务接待费预算安排。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、公务用车运行维护费等其他费用。我单位2026年运行经费预算34.56万元,较上年增长0.77万元,增长2.66%,增长的主要是其他商品和服务支出,主要原因是根据预算编制新要求,残疾人保障金和党团工青妇活动经费项目归入其他商品和服务支出经费中。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额42.49万元,其中:货物类采购23.86万元、服务类采购18.63万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位实有在编车辆1部,为一般公务用车。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目7个,预算资金162.58万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
民政综合管理业务经费 |
99.26 |
通过编印6期《广西民政》内部资料、资助18项厅级立项课题经费、出版30万字两部专集,达成为民政工作科学发展提供坚实的理论储备,解决研究成果分散、知识共享机制不健全的问题。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成相关业务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、事业单位相关运行经费:包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费等其他费用。
第四部分:自治区民政政策研究中心2026年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件“广西壮族自治区民政政策研究中心2026年单位预算公开报表”。
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