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广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2026年单位预算公开

2026-03-13 16:37     来源:广西壮族自治区民政厅
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第一部分:单位概况

第二部分:广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2026年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2026年单位预算公开报表


第一部分:单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心(自治区民政信息中心、自治区社会捐助接收工作站),为自治区民政厅直属正处级全额拨款公益一类事业单位。主要职责:承担全区低收入居民家庭经济状况信息数据库建设和维护,经济状况信息查询与核对及宣传交流等工作;负责民政各类业务信息系统的建设、运行与维护;负责广西民政网站的运行、管理、维护等工作;负责全区民政信息员、网络技术管理人员的业务培训工作;承担国内外捐赠资金、物资的接收和储备管理工作。

二、机构设置情况

单位设置4个科室:办公室、核对工作管理科、信息技术管理科、捐助接收工作科。低收入居民家庭经济状况核对、民政业务信息技术及社会捐助接收的业务分别由核对工作管理科、信息技术管理科和捐助接收工作科按职责开展。


第二部分:广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1544.61万元,总支出1544.61万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少149.22万元,下降8.81%,主要原因是进一步贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央关于习惯过紧日子有关文件精神,减少预算安排,财政拨款收入减少。总支出较上年减少149.22万元,下降8.81%,主要原因是进一步贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央关于习惯过紧日子有关文件精神,严格控制一般性支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1544.61万元,较上年减少149.22万元,下降8.81%,主要原因是进一步贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央关于习惯过紧日子有关文件精神,减少预算安排,财政拨款收入减少。单位收入全部为一般公共预算,占收入预算100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1544.61万元,较上年减少149.22万元,下降8.81%,主要原因是进一步贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央关于习惯过紧日子有关文件精神,严格控制一般性支出,减少单位预算支出。单位支出主要包括:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出1503.28万元,占支出预算97.32%,同比减少109.09万元,下降6.77%。主要原因是进一步厉行节约,减少一般性支出。

2.卫生健康支出15.76万元,占支出预算1.02%,同比增加1.85万元,增长13.3%。主要原因是新增在职在编人员,工资总额增加,卫生健康费用支出相应增加。

3.住房保障支出25.56万元,占支出预算1.66%,同比增加3.01万元,增长13.35%。主要原因是新增在职在编人员,工资总额增加,住房保障费用支出相应增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算380.61万元,占支出预算24.64%,同比增加51.39万元,增长15.61%。主要原因是新增在职在编人员,工资福利支出和公用费用相应增加。

2.项目支出预算1164万元,占支出预算75.36%,同比减少200.61万元,下降14.7%。主要原因是进一步贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央关于习惯过紧日子有关文件精神,严格控制一般性支出,减少单位项目预算支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算,较上年减少45万元,减少100%,主要原因是根据业务实际工作,2026年单位无政府性基金项目。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算,与上年度情况一致。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.17万元,同口径比2025年减少0.9万元,下降84.11%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务接待费2026年预算安排0.17万元,比上年减少0.9万元,下降84.11%,减少的主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和自治区关于进一步厉行节约坚持过紧日子的要求,严格公务接待支出审批,严控公务接待支出。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务,包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、维修费、办公水电费、物业管理费等费用。我单位2026年事业单位运行经费预算37.23万元,较上年增加13.71万元,增长58.29%,增长的主要原因:一是单位周转仓库的物业管理费纳入公用经费统计口径;二是新增在职人员,公用经费及工会经费等相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额27.9万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购27.9万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金1164万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

信息化建设费

541.78

开展民政信息化建设,实现民政业务信息化项目升级或改造,优化完善民政信息系统,提高民政部门行政管理水平和公共服务能力。

信息化运维费

554.12

开展民政信息化运行维护,保障民政信息系统运转正常,民政业务工作有序推进。


第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指开展社会救助低收入居民家庭经济状况核对业务、信息化建设、社会捐助接收工作等专项业务的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、手续费、物业管理费、日常维修(护)费以及其他费用。


第四部分:广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2026年单位预算公开报表”。

附件:广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2026年单位预算公开报表


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