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第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区假肢康复中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区假肢康复中心2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
自治区假肢康复中心(自治区康复辅具中心),为广西壮族自治区民政厅直属正处级差额拨款公益二类事业单位。主要职责:承担假肢、矫形器、助听器等康复辅具用品研发、制作、装配工作;开展康复理疗、康复训练等综合康复服务工作。
二、机构设置情况
根据《自治区民政厅关于自治区假肢康复中心(自治区康复辅具中心)调整内设机构的批复》(桂民函〔2024〕425号)文件批复,自治区假肢康复中心内设机构7个:办公室、党群人事科、财务科、康复辅具产业发展科(监督服务科)、假肢矫形器技术科、南宁分部、儿童康复及言语视听技术科。
(一)办公室。主要职责是:负责中心日常运转,承担信息、安全、保密、督查、事务公开、宣传、绩效、法治等工作。承担培训业务和车辆管理、租赁、基建等后勤服务保障工作。
(二)党群人事科。主要职责是:负责党群工作,承担人事管理、机构编制、教育培训、科技管理、队伍建设等工作,负责标准化工作,负责离退休人员工作。
(三)财务科。主要职责是:负责会计核算、会计内部监督及财务管理工作,牵头内控机制、预决算管理、政府采购与资产管理工作。
(四)康复辅具产业发展科(监督服务科)。主要职责是:负责推动康复辅助器具产业发展,负责开展康复辅助器具信息、宣传、租赁、体验、展示等工作,负责组织实施康复辅助器具配置服务项目,负责社保、商业保险机构定点康复辅助器具配置业务联系工作,负责康复辅助器具配置售后服务和投诉监督工作。
(五)假肢矫形器技术科。主要职责是:负责桂北、桂中、桂东等区域假肢矫形器配置服务和行业新标准、新技术、新产品推广应用。
(六)南宁分部。主要职责是:负责桂南、桂西等区域假肢矫形器配置服务和行业新标准、新技术、新产品推广应用。
(七)儿童康复及言语视听技术科。主要职责是:负责儿童康复训练服务,负责开展助听器验配、言语康复服务和行业新标准、新技术、新产品推广应用。
第二部分:广西壮族自治区假肢康复中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我中心总收入2088.11万元,总支出2088.11万元。总收入较上年增加153.47万元,增长7.93%,主要原因:进一步规范预算收入编制,以2025年实际收入规模及市场发展状况为参考,认真分析市场形势,预测2026年项目收入规模较上年有小幅度增长。总支出较上年增加153.47万元,增长7.93%,主要原因:一是加强人才队伍建设,人员结构调整较上年增加2人,人员经费支出总体增加;二是以2025年实际收入规模及市场发展状况为参考,认真分析市场形势,更科学、合理安排支出预算,收入规模增长带来的成本费用增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我中心总收入2088.11万元,较上年增加153.47万元,上升7.93%。主要原因:一是进一步规范预算收入编制,以2025年实际收入规模及市场发展状况为参考,认真分析市场形势,预测2026年项目收入规模较上年有小幅度增长;二是依据政策,科学合理安排预算,调整资金预算结构、盘活单位结余资金。收入主要包括:一般公共预算拨款97.44万元,占收入预算4.67%,较上年减少64.80万元,下降39.94%;政府性基金预算拨款0万元,占收入预算0%,较上年减少80万元,下降100%;单位资金1845.52万元,占收入预算88.38%,较上年增加276.90万元,增长17.65%;上年结余145.15万元,占收入预算6.95%,较上年增加21.37万元,增长17.26%。
三、单位预算支出总体情况说明
我中心总支出2088.11万元,较上年增加153.47万元,增长7.93%。主要原因:一是加强人才队伍建设,人员结构调整较上年增加2人,人员经费支出总体增加;二是以2025年实际收入规模及市场发展状况为参考,认真分析市场形势,更科学、合理地安排支出预算,收入规模增长带来的成本费用增加。
单位主要支出包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:
1.社会保障和就业支出2006.70万元,占支出预算96.10%,同比增加219.54万元,增长12.28%,主要原因:根据市场形势,收入规模增长带来的成本费用增加。
2.卫生健康支出31.83万元,占支出预算1.52%,同比增加5.25万元,增长19.74%,主要原因:新增在职人员,工资总额增加,卫生健康支出总额相应增加。
3.住房保障支出49.58万元,占支出预算2.37%,同比增加8.68万元,增长21.23%,主要原因:新增在职人员,工资总额增加,住房保障支出总额相应增加。
4.其他支出0万元,占支出预算0%,同比减少80万元,下降100%,主要原因:结合单位工作实际、项目储备及资金统筹情况,本年度无政府性基金投资项目需求。
(二)按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算465.80万元,占支出预算22.31%,同比增加79.34万元,增长20.53%,主要原因:根据预算新要求,2026年物业服务费、党工团妇经费纳入基本支出,导致基本支出增幅较大。
2.项目支出预算1622.31万元,占支出预算77.69%,同比增加74.13万元,增长4.79%,主要原因:根据市场形势,收入规模增长带来的成本费用增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我中心政府性基金预算支出共0万元,较上年减少80万元,下降100%。主要原因:结合单位工作实际、项目储备及资金统筹情况,本年度无政府性基金投资项目需求。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我中心2026年无国有资本经营预算,与上年情况一致。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我中心2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算,与上年持平。
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平。其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元;
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元。
(三)公务接待费2026年预算安排0万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我中心事业单位运行经费主要是为保障单位运行用于购买商品和服务支出,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。我中心2026年事业单位运行经费预算135.46万元,较上年增加69.47万元,增长105.27%,主要原因:根据预算新要求,2026年物业服务费纳入基本支出,导致单位运行经费大幅增长。
八、政府采购预算安排情况说明
我中心2026年政府采购预算总金额90.35万元,其中:货物类采购预算13.95万元,服务类采购预算76.40万元。
九、国有资产占用情况说明
我中心实有车辆3辆,均为一般公务用车。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金1622.31万元,绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
社会事务业务经费 |
909.13 |
通过为残疾人提供假肢、矫形器等康复辅具配置服务,年度完成适配服务≥800人次,解决残障人士适配需求响应不及时、辅具适配与实际功能需求脱节、适配后服务跟踪缺失、经费使用效率不足等问题,帮助残障人士恢复身体功能、提升生活自理能力与社会参与度,促进康复辅具事业发展。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
四、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
六、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。我中心主要用于医疗方面支出。
七、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。我中心主要用于反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、事业单位相关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费、税金及附加费用和其他商品和服务支出日常公用经费支出。
第四部分:广西壮族自治区假肢康复中心2026年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件“广西壮族自治区假肢康复中心2026年单位预算公开报表”。
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