我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区民政干部培训中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区民政干部培训中心2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
自治区民政干部培训中心,为自治区民政厅直属正处级全额拨款公益二类事业单位。主要职责:承担全区民政系统干部教育培训、民政行业职业技能等级认定及竞赛工作。
二、机构设置情况
自治区民政干部培训中心内设机构三个:办公室、教务科、财务科。
办公室主要职能:负责协助中心领导协调处理日常工作;负责上传下达、公文起草、审核、报送、文件归档和工作规划、工作目标的拟定、工作总结,工资人事统计工作;负责中心党建、宣传工作,车辆管理,对外接待,后勤保障,并对班子议定事项进行落实,做好中心领导临时交办的工作等。
教务科主要职能:负责民政机构培训业务策划、业务培训与指导工作;负责组织开展民政技能人才培养,民政行业职业技能竞赛工作;负责指导广西桂民民政职业能力建设中心工作。
财务科主要职能:负责中心财务管理工作;拟制定中心经费预算决算、使用计划、采购计划和预算决算报表编制工作;负责中心固定资产的管理、综治、工青妇等工作。
第二部分:广西壮族自治区民政干部培训中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入774.18万元,总支出774.18万元。总收入较上年增加210.45万元,增长37.33%,主要原因是预计本年度单位承接的培训业务班次增加,事业收入增加;根据业务实际需求,本年度将对单位部分基础设施进行修缮提升与完善,财政拨款收入增加。总支出较上年增加210.45万元,增长37.33%,主要原因:一是在职人员工资变动,相应的人员经费增加,二是对单位部分基础设施进行修缮提升与完善,三是更新部分教学和办公设备,经费投入相应增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入774.18万元,较上年增长210.45万元,增长37.33%,单位收入主要包括:一般公共预算202.23万元,占收入预算26.12%,较上年度减少24.40万元,减少10.77%,主要原因是:单位严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求,压减一般性支出;政府性基金预算163.10万元,占收入预算21.07%,较上年度增加163.10万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是:为巩固民政职业技能人才队伍建设,改造实训基地;事业收入335.79万元,占收入预算43.37%,较上年度增长287.55万元,增长596.1%,主要原因是:本年度承接的培训业务班次逐渐增加,拓展培训业务和民政职业技能培训业务,事业收入相应增长;上年结转结余73.06万元,占收入预算9.44%,较上年度减少215.8万元,减少74.71%,主要原因是:单位狠抓预算执行工作,预算支出效率有效提高,结转结余资金减少。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出774.18万元,较上年度增长210.45万元,增长37.33%。主要原因是:一是在职人员工资变动,相应的人员经费增加;二是将对单位部分基础设施进行修缮提升与完善;三是更新部分教学和办公设备。
单位支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.社会保障和就业支出592.46万元,占支出总预算的76.53%,同比增加32.99万元,增长5.9%。
2.卫生健康支出9.49万元,占支出总预算的1.23%,同比增加7.86万元,增长483.05%,主要原因是:在职人员的工资总额增加,卫生健康支出总额相应增加。
3.住房保障支出9.13万元,占支出总预算的1.18%,同比增加6.49万元,增长245.83%,主要原因是:在职人员的工资总额增加,住房保障支出总额相应增加。
4.其他支出163.10万元,占支出总预算的21.07%,同比增加163.10万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是:建设民政职业技能实训基地,并加强单位基础设施维修改造。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出94.65万元,占支出总预算12.23%,较上年度增加16.05万元,同比增长20.42%,主要原因是:在职人员工资变动,相应的人员经费和公用经费增加。
2.项目支出预算679.53万元,占支出总预算87.77%,较上年度增加194.40万元,同比增长40.07%。主要原因是:根据业务需求将于本年对单位部分基础设施进行修缮提升与完善。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位政府性基金预算支出共163.10万元,较上年增长163.10万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是:根据业务需求将于本年对单位部分基础设施进行修缮提升与完善。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算,与上年度情况一致。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.6万元,同口径比2025年减少3.13万元,下降46.51%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年度持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排3.49万元,比上年减少3.13万元,下降47.28%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年度持平。
公务用车运行维护费2026年预算安排3.49万元,比上年减少3.13万元,下降47.28%,减少的主要原因是单位公务用车数量减少,公务用车运行维护费相应减少。
(三)公务接待费2026年预算安排0.11万元,与上年度持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位运行经费主要包括办公室、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。2026年事业单位运行经费预算23.36万元,较上年减少1.32万元,下降5.35%,主要原因是:单位公务用车数量减少,公务用车运行维护费减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额73.16万元。其中:货物类采购61.67万元、服务类采购11.49万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位实有车辆1部,为一般公务用车。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目6个,预算资金679.53万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
党建人事及定点帮扶业务经费 |
227.52 |
1.提高竞赛质量,推广竞赛成果,实现以赛促学、以赛促评、以赛促建,积极营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的社会风尚,为全面提高劳动者素质、推动高质量发展、全面建设社会主义现代化国家有力人才保障。2026年养老护理员、孤残儿童护理员、殡仪服务员、遗体防腐整容师等特有工种职业技能等级认定和竞赛工作,积极履行职责、开拓创新,扎实努力,确保全面完成工作目标和任务。 2.2026年6月底前完成采购项目,通过设备及软件的投入使用,办好暖心民政服务精品培训班、“安边惠民”能力提升班、“改革创新”效能提升班、“八桂民技”人才轮训班等培训班,全面提升民政系统人才队伍能力素质,为全区民政事业高质量发展提供人才支撑。 |
|
事业单位用房维修维护费 |
90.81 |
1.确保中心房屋的结构安全,消除安全隐患,保障师生的生命财产安全。 2.优化教学培训和办公房的使用功能,合理规划空间布局,提高空间利用率。 3.改善教学培训和办公用房的室内外环境,更新装修装饰,营造良好的教学氛围。 4.提高设施设备的可靠性和稳定性,安全性。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
四、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):指行政事业单位医疗方面支出。
五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
第四部分:广西壮族自治区民政干部培训中心2026年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件“广西壮族自治区民政干部培训中心2026年单位预算公开报表”。
附件:广西壮族自治区民政干部培训中心2026年单位预算公开报表
文件下载:
关联文件: